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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB192********13004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 格强 20 25 32 40 50 110 50PPR 法兰(新) 法兰片 | 格强20 25 32 40 50 110 50PPR | 片 | 1.00 | 35 | 35 |
| 2 | 固乡 膨胀螺丝 | 固乡/GUJOGM16*100 10 | 个 | 18.00 | 1.5 | 27 |
| 3 | 固乡 膨胀螺丝 | 固乡/GUJOGM16*100 10 | 个 | 40.00 | 0.8 | 32 |
| 4 | 固乡 金属垫 | 固乡/GUJOGDN250-16 | 个 | 1.00 | 4.5 | 4.5 |
| 5 | 润宏工品 Upvc直接/三通 | 润宏工品DN50*2寸 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苗苗
联系电话: ****689
传真:
地址: ******县**中路759号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: