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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3661
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月28日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 彩色别针 大号/装饰挂钩 | 7 | 245.0 | 晨光/M G\大号安全别针 | 验收通过 | |
| 2 | 三木 P310 抽杆夹A4/10个/包/报告夹 | 100 | 800.0 | 三木/Sunwood\P310 | 验收通过 | |
| 3 | 东哥 平口垃圾袋 垃圾袋 | 3 | 660.0 | 东哥\平口垃圾袋 | 验收通过 | |
| 4 | 汰渍洗衣粉5KG 洗衣液/洗衣粉 | 10 | 400.0 | 汰渍/Tide\汰渍洗衣粉5KG | 验收通过 | |
| 5 | 湘益 厕必净 洁厕剂 | 10 | 20.0 | 湘益\厕必净 | 验收通过 | |
| 6 | 格之格 NT-C2612plus+ 硒鼓 | 6 | 720.0 | 格之格\NT-C2612plus+ | 验收通过 | |
| 7 | 得力 3164 记事本 | 100 | 2800.0 | 得力/deli\3164 | 验收通过 | |
| 8 | 得力7101固体胶(白色)(只) | 5 | 5.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |