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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N754********2510001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 PQ102 资料册 | 得力/deliPQ102 | 个 | 22.00 | 30 | 660 |
| 2 | 得力 33321A 文件夹 | 得力/deli33321A | 个 | 30.00 | 13 | 390 |
| 3 | 得力 NS356 便签本/便条纸/N次贴荧光指示贴 | 得力/deliNS356 | 本 | 29.00 | 5 | 145 |
| 4 | 得力 0039 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0039 | 盒 | 35.00 | 3 | 105 |
| 5 | 得力 22251 PU/PVC笔记本皮面笔记本 | 得力/deli22251 | 本 | 30.00 | 20 | 600 |
| 6 | 得力 33699 宝珠/走珠/签字笔 | 得力/deli33699 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭媛
联系电话: 136****3822
传真:
地址: 伊**阿乌利亚乡阿乌利亚街5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: