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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1843
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 内存条 | 1 | 130.0 | A\内存条 | 验收通过 | |
| 2 | 固态 硬盘 | 1 | 240.0 | A\固态 硬盘 | 验收通过 | |
| 3 | 闪迪 128G U盘 | 1 | 150.0 | 闪迪/Sandisk\128G U盘 | 验收通过 | |
| 4 | 理光 C2011粉盒 | 1 | 380.0 | 理光/RICOH\C2011粉盒 | 验收通过 | |
| 5 | 奔图 打印机盖板稿台支撑架合页 | 2 | 160.0 | 奔图/Pantum\奔图 打印机盖板稿台支撑架合页 | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 塑料油墨 打印机硒鼓 | 1 | 480.0 | 奔图/Pantum\打印机硒鼓 | 验收通过 | |
| 7 | 京瓷 塑料油墨 M1520粉盒 | 1 | 240.0 | 京瓷/Kyocera\M1520粉盒 | 验收通过 | |
| 8 | 奔图 塑料油墨 粉盒413 | 8 | 2320.0 | 奔图/Pantum\TL413粉盒 | 验收通过 | |
| 9 | 网络布线 安装设备 | 1 | 100.0 | A\网络布线安装设备 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |