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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2189
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 VP414 橡皮 | 48 | 240.0 | 得力/deli\VP414 | 验收通过 | |
| 2 | 齐心 EC300 学生用笔记本 | 45 | 450.0 | 齐心/Comix\EC300 | 验收通过 | |
| 3 | 登比 定制包装袋/纸/箱手提袋 | 45 | 135.0 | 登比\NPZD-HK02 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP57901 宝珠/走珠/签字笔 | 45 | 225.0 | 晨光/M G\ARP57901 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |