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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9562
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 16544 雨衣 | 9 | 126.0 | 得力/deli\16544 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 6501 档案盒凭证盒 | 100 | 400.0 | 西玛/simaa\6501 | 验收通过 | |
| 3 | 金鸟 A4 70g 8包 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 金鸟/GOLDEN BIRD\A4 70g 8包 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ARP50102 中性笔 | 12 | 36.0 | 晨光/M G\ARP50102 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 MF6004 修正液/修正带/修正贴 | 2 | 10.0 | 晨光/M G\MF6004 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30312 胶带/胶纸/胶条 | 1 | 12.0 | 得力/deli\30312 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 9573 垃圾袋 | 100 | 450.0 | 得力/deli\9573 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |