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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M082********00203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 希捷 ST16000VE000 机械硬盘 | 希捷/SeagateST16000VE000 | 块 | 1.00 | 1999 | 1999 |
| 2 | 爱普生 004 墨盒 | 爱普生/Epson004 | 套 | 4.00 | 224 | 896 |
| 3 | 联想 DVD-R 光盘 | 联想/lenovoDVD-R | 盒 | 2.00 | 68 | 136 |
| 4 | 格之格 LD2451 硒鼓 | 格之格LD2451 | 套 | 2.00 | 115 | 230 |
| 5 | 格之格 TN-2215 粉盒 | 格之格TN-2215 | 个 | 5.00 | 55 | 275 |
| 6 | 蓝鸟复印纸70克 A4 500页/包 单包价格(整箱销售 8包/箱) | 蓝鸟70克 A4 | 包 | 16.00 | 29 | 464 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 吴永健
联系电话: ****930****
传真:
地址: 玉亭镇**东路2号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**省**市**县阳水沟134号
附件信息: