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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3923
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 利尔康 利尔康 84消毒液 | 30 | 3300.0 | 利尔康/LIRCON\500g*30瓶 | 验收通过 | |
| 2 | HN 手提加厚垃圾袋 | 40 | 11600.0 | HN\40#号手提垃圾袋(40扎/件)红色 | 验收通过 | |
| 3 | 枪手 杀虫剂 | 100 | 2490.0 | 枪手/GUNNER\600ml | 验收通过 | |
| 4 | 无品牌 卷纸 | 50 | 1400.0 | 无品牌\12卷/件 | 验收通过 | |
| 5 | 檀香型 檀香 | 20 | 2800.0 | 无品牌\檀香型 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |