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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025001804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 南孚 7号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU7号电池, | 粒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 2 | 南孚 5号电池 普通干电池 | 南孚/NANFU5号电池, | 粒 | 50.00 | 2.5 | 125 |
| 3 | 得力 193608.1 挂钩 | 得力/deli193608.1, | 板 | 20.00 | 5 | 100 |
| 4 | 晨光 MF6004 修正液 | 晨光/M GMF6004, | 瓶 | 10.00 | 4 | 40 |
| 5 | 得力 0042-A 图钉/工字钉 | 得力/deli0042-A, | 盒 | 24.00 | 6 | 144 |
| 6 | 得力 HS423-A4 素描纸 | 得力/deliHS423-A4, | 包 | 10.00 | 8 | 80 |
| 7 | 得力 JD400 透明胶 | 得力/deliJD400, | 筒 | 24.00 | 8 | 192 |
| 8 | 百乐 SCA-400 记号笔/粗笔 | 百乐/PILOTSCA-400, | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张维
联系电话: 151****2175
传真:
地址: **市文化路70号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: