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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0671
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 三益档案 账本/账册 | 4 | 60.0 | 三益档案/SANISY\16-263现金日记账 | 验收通过 | |
| 2 | 八千代 YA-860 印油/印泥/** | 2 | 76.0 | 八千代\YA-860 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 A4费用报销单 单据/收据/凭证 | 10 | 100.0 | 西玛/simaa\A4费用报销单 | 验收通过 | |
| 4 | 三益档案 财务证明用品 | 2 | 8.0 | 三益档案/SANISY\01-1 | 验收通过 | |
| 5 | 三益档案 财务证明用品 | 15 | 45.0 | 三益档案/SANISY\记账凭证 | 验收通过 | |
| 6 | 三益档案 财务证明用品 | 180 | 720.0 | 三益档案/SANISY\手工,电脑凭证盒 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |