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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9836
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月29日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 西玛 8806 单据/收据/凭证 | 60 | 624.0 | 西玛/simaa\8806 | 验收通过 | |
| 2 | 西玛 SZ600201 单据/收据/凭证 | 100 | 800.0 | 西玛/simaa\SZ600201 | 验收通过 | |
| 3 | 西玛 SZ600335 单据/收据/凭证 | 100 | 550.0 | 西玛/simaa\SZ600335 | 验收通过 | |
| 4 | 西玛 Z011226N 账簿盒 | 50 | 275.0 | 西玛/simaa\Z011226N | 验收通过 | |
| 5 | 西玛6504B 封底封面 | 6 | 168.0 | 西玛/simaa\西玛6504B | 验收通过 | |
| 6 | 西玛表单 kbj501 单据/收据/凭证 | 4 | 516.0 | 西玛表单\kbj501 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |