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| 项目名称 | 2024年度**县****集团****公司、****集团****公司内部控制审计。 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 社会资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**县 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 针对内控现状进行审计,****公司组织架构、管理与业务流程、集体与个人审批权限、部门职能职责、现有管理制度的使用和有效性、关键环节与主要风险点等。内控体系建设是否遵循合规性、全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性原则,对内控制度运行效果、存在的问题提出修改意见或建议。围绕公司层面、业务层面内部控制的有效性进行客观公正的评价。具体服务内容以最终双方协商确定的内部控制审计实施方案为准。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 2025年11月前完成 |
| 合同签订时限及说明 | 20天以内 |
| 服务金额 | 20.0%下浮率至60.0%下浮率 |
| 金额说明 | 按2024年末决算数据为基数,参照《关于****事务所服务收费参考标准(2015年)的通知》【渝 会协(2015)36号】的通知下浮比例协商计取,具体以合同约定为准。 |
| 选取方式 | 择优+竞价 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2025-09-03 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 内审服务采购公告.pdf |