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| 项目名称 | 关于内部审计服务采购公告 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 社会资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**县 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 对**群****公司(原**县群通****公司和**县****公司)进行2024年度财务收支合法性、合规性的内部审计,并出具专业审计意见。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 1.按照国家的法律、法规和各行业主管部门有关规定从事财****事务所; 2.指派有足够经验的专职技术人员完成本项目服务工作; 3.有义务向委托方提供相关的资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作; |
| 服务时限及说明 | 合同签订后15日内完成初稿,30日内提供专业审计意见。 |
| 合同签订时限及说明 | 成交通知书下达后签订合同 |
| 服务金额 | ¥50000.00元 |
| 金额说明 | 本次审计服务总费用为5万元,采购人在领取专业审计意见和收到相应增值税专用发票后一次性支付。 |
| 选取方式 | 择优+直选 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2025-09-03 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 关于内部审计服务采购公告.pdf |