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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M082********00218
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 33414 文件袋 | 得力/deli33414 | 只 | 1.00 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 得力 9848 文件栏 | 得力/deli9848 | 个 | 4.00 | 25 | 100 |
| 3 | 得力 8553 彩色长尾票夹 32mm 24只/筒 | 得力/deli8553 | 筒 | 3.00 | 15 | 45 |
| 4 | 得力 7911 PU/PVC笔记本 | 得力/deli7911 | 本 | 9.00 | 10 | 90 |
| 5 | 得力 DLSX-6600 得力(deli)0.5mm经典办公中性笔签字笔 子弹头黑色12支/盒6600 | 得力/deliDLSX-6600 | 盒 | 5.00 | 10.5 | 52.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蔡小芬
联系电话: ****152
传真:
地址: **市蓉江新区潭东镇潭赣路203号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**梅林镇赣欣大道150号3层3号店面
附件信息: