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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********257801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 长尾夹 | 齐心/ComixB3631 | 盒 | 10.00 | 23 | 230 |
| 2 | 齐心 B3631 票夹/长尾夹 长尾夹 | 齐心/ComixB3631 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 3 | 三木 MC99-3 票夹/长尾夹 长尾夹 | 三木/SunwoodMC99-3 | 盒 | 10.00 | 18 | 180 |
| 4 | 松下 普通干电池 9V电池 | 松下/Panasonic9V | 节 | 30.00 | 7.5 | 225 |
| 5 | 公牛 GN-212 多功能插座 | 公牛/BULLGN-212 | 个 | 20.00 | 40 | 800 |
| 6 | 新新精艺 装扮用品 气球 | 新新精艺气球 | 个 | 5.00 | 15 | 75 |
| 7 | 佳美佳 卡纸 卡纸 | 佳美佳卡纸 | 张 | 50.00 | 0.8 | 40 |
| 8 | 佳美佳 卡纸 卡纸 | 佳美佳卡纸 | 张 | 50.00 | 0.8 | 40 |
| 9 | 佳美佳 卡纸 卡纸 | 佳美佳卡纸 | 张 | 50.00 | 0.8 | 40 |
| 10 | 佳美佳 卡纸 卡纸 | 佳美佳卡纸 | 张 | 50.00 | 0.8 | 40 |
| 11 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli0603 | 把 | 6.00 | 6.5 | 39 |
| 12 | 得力 8K 8K纸 | 得力/deli8K | 箱 | 4.00 | 170 | 680 |
| 13 | 得力 A3 A3纸 | 得力/deliA3 | 件 | 5.00 | 180 | 900 |
| 14 | 得力 A4纸 | 得力/deli7480 | 件 | 10.00 | 180 | 1800 |
| 15 | 兰诗 DA4062 垃圾袋 | 兰诗DA4062 | 把 | 50.00 | 8 | 400 |
| 16 | 得力 0416 订书机 | 得力/deli0416 | 台 | 2.00 | 23 | 46 |
| 17 | 晨光 彩胶纸 | 晨光/M G2012 | 包 | 5.00 | 9 | 45 |
| 18 | 晨光 彩胶纸 | 晨光/M G2012 | 包 | 5.00 | 9 | 45 |
| 19 | 南孚碱性电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 节 | 120.00 | 3 | 360 |
| 20 | 南孚碱性电池 | 南孚/NANFU5号1.5V | 节 | 240.00 | 3 | 720 |
| 21 | 电热水壶 | 半球/PESKOENS-K705-18 | 台 | 20.00 | 50 | 1000 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 夏力哈尔
联系电话: 150****7908
传真:
地址: **县幸福路079
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: