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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0130
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 粘鼠板 | 20 | 240.0 | -135********52117 | 验收通过 | |
| 2 | 食堂塑料箱 | 4 | 360.0 | -135********52118 | 验收通过 | |
| 3 | 白T恤 | 5 | 100.0 | -135********52119 | 验收通过 | |
| 4 | 粘蚊板 | 50 | 50.0 | -135********52120 | 验收通过 | |
| 5 | 花束 | 21 | 378.0 | -135********52121 | 验收通过 | |
| 6 | 电脑硬盘 | 1 | 480.0 | -135********52122 | 验收通过 | |
| 7 | 袖标 | 30 | 300.0 | -135********52123 | 验收通过 | |
| 8 | 阿尔卑斯棒棒糖 | 200 | 100.0 | -135********52124 | 验收通过 | |
| 9 | 射灯 | 4 | 1320.0 | -135********52125 | 验收通过 | |
| 10 | 多彩色带 | 8 | 24.0 | -135********52126 | 验收通过 | |
| 11 | 口罩 | 300 | 90.0 | -135********52127 | 验收通过 | |
| 12 | A4纸 | 1 | 25.0 | -135********52128 | 验收通过 | |
| 13 | 气球 | 300 | 90.0 | -135********52129 | 验收通过 | |
| 14 | (三层)大蛋糕 | 3 | 1650.0 | -135********52130 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |