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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N745********256401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 文具套装 文具套装/礼盒 文具奖品 | 无品牌文具套装 | 套 | 31.00 | 30 | 930 |
| 2 | 雕牌 洗衣粉 | 雕牌洗衣粉02 | 袋 | 40.00 | 15 | 600 |
| 3 | 滴露 洗手液 | 滴露/Dettol260ml | 个 | 41.00 | 6 | 246 |
| 4 | 回力 篮球服 运动服 | 回力/Warrior篮球服 | 件 | 10.00 | 100 | 1000 |
| 5 | 得力(deli) 电水壶 | 得力/deli85602 | 个 | 35.00 | 35 | 1225 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 麦合皮热提
联系电话: 189****3069
传真:
地址: **县
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: