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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: 无字号(杨云琴)
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M082********00413
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01红色 中性笔 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 1.00 | 26 | 26 |
| 2 | 得力 0015 订书钉 | 得力/deli0015 | 盒 | 33.00 | 2 | 66 |
| 3 | 得力 5617 档案盒 | 得力/deli5617 | 个 | 22.00 | 15 | 330 |
| 4 | 铼德 DVD-R 光驱/刻录/DVD | 铼德/RiTEKDVD-R | 桶 | 1.00 | 150 | 150 |
| 5 | 得力(deli)3#金属回形针 0018 | 得力/deli0018 | 盒 | 33.00 | 2 | 66 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑芳
联系电话: ****783****
传真:
地址: **市**区广信大道118号
2、供应商名称: 无字号(杨云琴)
地址: **省**市**区**市信******局对面)
附件信息: