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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7315
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月30日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 22015 档案盒/凭证档案盒 | 143 | 429.0 | 得力/deli\22015 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL3185 PU/PVC笔记本 | 25 | 700.0 | 得力/deli\DL3185 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g 洗手液 | 5 | 47.45 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g | 验收通过 | |
| 4 | 清风 纯水湿巾80片 湿巾 | 15 | 90.0 | 清风/qingfeng\纯水湿巾80片 | 验收通过 | |
| 5 | 公牛 GN-B2080 电源插座 | 2 | 101.36 | 公牛/BULL\GN-B2080 | 验收通过 | |
| 6 | 茶花 2822 收纳箱/盒/袋/纸巾盒 | 1 | 28.0 | 茶花\2822 | 验收通过 | |
| 7 | 心相印 H200 软包抽取式面纸 | 3 | 435.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 8 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 50.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 66307 便签本/便条纸/N次贴 | 10 | 23.7 | 得力/deli\66307 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 23211 胶装本 | 10 | 25.0 | 得力/deli\23211 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 9845 文件座/文件架/文件框 | 20 | 360.0 | 得力/deli\9845 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 ADM94817 档案盒 | 12 | 102.48 | 晨光/M G\ADM94817 | 验收通过 | |
| 13 | 晨光 ADM94813 档案盒 | 12 | 91.08 | 晨光/M G\ADM94813 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 10 | 71.1 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8553 票夹/长尾夹 | 5 | 47.45 | 得力/deli\8553 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8554 票夹/长尾夹 | 2 | 22.78 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 28.4 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 晨光 Q7 中性笔 | 20 | 200.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |