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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N065********251401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 MG-7103 文具35g高粘度固体胶 胶棒 | 晨光/M GMG-7103 | 盒 | 10.00 | 48 | 480 |
| 2 | 得力 5623 50mmA4塑料文件盒 加厚财会档案盒资料盒文件盒 财务凭证盒 | 得力/deli5623 | 个 | 10.00 | 9 | 90 |
| 3 | 得力7093棒棒胶 | 得力/deli7093 | 支 | 20.00 | 3 | 60 |
| 4 | 得力(deli) 30205 宽胶带 | 得力/deli30205 | 卷 | 10.00 | 12 | 120 |
| 5 | 拉杆夹(大) | 德旺大 | 个 | 12.00 | 30 | 360 |
| 6 | 拉杆夹(中) | 德旺中 | 个 | 10.00 | 17.5 | 175 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 姑扎里努尔●买买提
联系电话: 133****2788
传真:
地址: 阿纳库勒乡
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: