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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5239
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 5号电池2粒装 普通干电池 | 76 | 190.0 | 南孚/NANFU\5号电池2粒装 | 验收通过 | |
| 2 | 惠斯特 K09 翻页激光笔 | 30 | 450.0 | 惠斯特/whist\K09 | 验收通过 | |
| 3 | 光达 节庆布艺用品/2号国旗 | 3 | 126.0 | 光达\2# | 验收通过 | |
| 4 | 华力 9813 烧水壶/饮水机 | 20 | 1700.0 | 华力\9813 | 验收通过 | |
| 5 | 兰诗 YJ-80 多用桶/垃圾桶/ | 35 | 1680.0 | 兰诗\YJ-80 | 验收通过 | |
| 6 | 翻页激光笔 诺为N76C100米 翻页笔激光笔 充电式 黑/白色 | 30 | 2940.0 | 诺为/KNORVAY\N76C | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |