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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M083********00002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 74804 卡纸 | 得力/deli74804 | 包 | 95.00 | 12 | 1140 |
| 2 | 得力 TP541 票夹/长尾夹 | 得力/deliTP541 | 盒 | 8.00 | 12 | 96 |
| 3 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 10.00 | 13 | 130 |
| 4 | 得力 2056 美工刀 | 得力/deli2056 | 把 | 10.00 | 5 | 50 |
| 5 | 得力 30401 胶带/胶纸/胶条 | 得力/deli30401 | 卷 | 100.00 | 1 | 100 |
| 6 | 得力7121固体胶(只) | 得力/deli7121 | 支 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏月云
联系电话: ****936****
传真:
地址: **省**市**县梓埠镇
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县梓埠镇正大街
附件信息: