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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N748********2510802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 SB-0322 扫把簸箕 | 兰诗SB-0322 | 套 | 20.00 | 20 | 400 |
| 2 | 妙洁 钢丝球 | 妙洁/magic钢丝球 | 包 | 3.00 | 4 | 12 |
| 3 | 科美特 1L 垃圾桶 | 科美特1L | 个 | 40.00 | 6 | 240 |
| 4 | 好媳妇 圆头水拖 | 好媳妇拖把 | 个 | 15.00 | 15 | 225 |
| 5 | 妙洁 MTFD5-EC 大抹布 | 妙洁/magicMTFD5-EC | 条 | 20.00 | 6 | 120 |
| 6 | 卫洋 一体式竹扫把2.5斤 扫把 | 卫洋一体式竹扫把2.5斤 | 把 | 65.00 | 15 | 975 |
| 7 | 脸盆 | 誉品HT-003 | 件 | 15.00 | 8 | 120 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 热比亚木﹒艾合买提
联系电话: 138****0591
传真:
地址: **市
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: