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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M083********00001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18505 得力/deli 18505碱性电池(黑)(单位:卡) | 得力/deli18505 | 对 | 100.00 | 7 | 700 |
| 2 | 得力 得力/deli 7537橡皮擦(白)(块) | 得力/deli7537 | 块 | 18.00 | 1 | 18 |
| 3 | 得力 得力(deli) 8726 彩色白板磁钉磁性贴 φ40mm 24粒/盒 | 得力/deli8726 | 盒 | 40.00 | 22.5 | 900 |
| 4 | 得力 0012S 得力/deli0012S省力订书钉1000枚/盒(单位:盒)银灰 | 得力/deli0012S | 盒 | 1.00 | 1.2 | 1.2 |
| 5 | 得力 78981 得力/deli 78981 四联文件框 黑 (单位:个) | 得力/deli78981 | 个 | 188.00 | 26 | 4888 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曹绍良
联系电话: ****799****
传真:
地址: **市**县**镇长福路1号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区西环路388号