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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年8月31日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5538 报告夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\5538 | 验收通过 | |
| 2 | 榄菊 野菊花电热蚊香液2瓶+1器 蚊香/蚊香液 | 19 | 475.0 | 榄菊/Lanju\野菊花电热蚊香液2瓶+1器 | 验收通过 | |
| 3 | 安钛克 电 源 | 1 | 260.0 | 安钛克/antec\840370 | 验收通过 | |
| 4 | 西部数据 硬盘 | 1 | 500.0 | 西部数据/WD\101********597 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 A400/480GB 固态硬盘 | 1 | 400.0 | 金士顿/Kingston\A400/480GB | 验收通过 | |
| 6 | 得力 100********217 剪刀 | 1 | 15.0 | 得力/deli\100********217 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 5108 资料册 | 1 | 25.0 | 得力/deli\5108 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 报告夹 | 34 | 68.0 | 得力/deli\5534 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 报告夹 | 20 | 60.0 | 得力/deli\5901 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 电视插座 | 1 | 60.0 | 得力/deli\100****65484 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |