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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 拉芳 洗手液 500g 芦荟 | 拉芳/laf洗手液 500g, | 瓶 | 12.00 | 13.8 | 165.6 |
| 2 | 奇正 60*70 高温袋 | 奇正60*70, | 把 | 50.00 | 12 | 600 |
| 3 | 洁成 40*50 高温袋 | 洁成40*50, | 把 | 10.00 | 9 | 90 |
| 4 | 大立 23145 扫把 | 大立23145, | 把 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 滋仁 485693 簸箕 | 滋仁485693, | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 京喜 485796 垃圾桶 | 京喜485796, | 个 | 20.00 | 6 | 120 |
| 7 | 乾卫 46857 海绵拖把 | 乾卫46857, | 把 | 4.00 | 35 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520********7011
联系电话: 157****2030
传真:
地址: ****办事处
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: