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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3289X****3001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 Q2612A 墨粉/碳粉 | 惠普/HPQ2612A | 支 | 20.00 | 28 | 560 |
| 2 | 得力 2045 美工刀 | 得力/deli2045 | 把 | 10.00 | 12 | 120 |
| 3 | 蓝光鹿牌 文稿纸/草稿纸 | 蓝光鹿牌8K | 箱 | 10.00 | 173.6 | 1736 |
| 4 | 晨光 APYD2K78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPYD2K78 | 本 | 100.00 | 10 | 1000 |
| 5 | 晨光 AWG97034 胶水 | 晨光/M GAWG97034 | 支 | 20.00 | 2.2 | 44 |
| 6 | 得力 8562 票夹/长尾夹 | 得力/deli8562 | 筒 | 10.00 | 14.5 | 145 |
| 7 | 得力 8484 票夹/长尾夹 | 得力/deli8484 | 盒 | 10.00 | 8.4 | 84 |
| 8 | 晨光 风速Q7 中性笔 | 晨光/M G风速Q7 | 支 | 20.00 | 10.2 | 204 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李宗航
联系电话: 159****0515
传真:
地址: 靠山镇街道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: