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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2614
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 2号 餐盒2号 纸碗 | 2 | 116.0 | 富强\2号 | 验收通过 | |
| 2 | 贵鑫 84消毒液500g 消毒液 | 30 | 60.0 | 贵鑫\84消毒液500g | 验收通过 | |
| 3 | 超威 强力洁厕精500g 洁厕剂 | 10 | 70.0 | 超威\强力洁厕精500g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7092 胶棒固体胶 | 10 | 20.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 5 | 特美居 筷子TMJ-503 | 3 | 30.0 | 特美居\TMJ-503 | 验收通过 | |
| 6 | 庄太太 水拖ZTT-9107 | 2 | 25.0 | 庄太太\ZTT-9107 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |