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一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0603
五、 *验收单位: ****(主管预算单位)
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雅高 胶棉拖把 | 4 | 108.0 | 雅高\YG-034 | 验收通过 | |
| 2 | 得印 G301硒鼓架 硒鼓 | 1 | 160.0 | 得印/Befon\G301硒鼓架 | 验收通过 | |
| 3 | 文印保 BR2325T 粉盒 | 1 | 130.0 | 文印保\BR2325T | 验收通过 | |
| 4 | 怡宝 饮用纯净水 555ml*24 怡宝/C'estbon 饮用纯净水 555ml*24 矿泉水/纯净水 | 2 | 66.0 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 5 | 得力/deli 8554ES 票夹/长尾夹 | 3 | 34.5 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |