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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6515
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 丰华 不干胶标签 | 2 | 20.0 | 丰华\不干胶标签 | 验收通过 | |
| 2 | 维克奇 塑杯一次性加厚塑料杯 | 6 | 150.0 | 维克奇\220ml | 验收通过 | |
| 3 | 钻石牌 ZSL16B-SJ 电风扇吸顶扇 | 10 | 1420.0 | 钻石牌/DIAMOND\ZSL16B-SJ | 验收通过 | |
| 4 | 得力 773 电话机(有绳/无绳/网络) | 4 | 432.0 | 得力/deli\773 | 验收通过 | |
| 5 | 申士 7012 PU/PVC笔记本会议记录本 | 20 | 360.0 | 申士/SNSIR\7012 | 验收通过 | |
| 6 | 得力3586 打印/复印纸 | 10 | 1900.0 | 得力/deli\3586 | 验收通过 | |
| 7 | 美的热水壶 热水壶 美的保温电水壶 | 1 | 155.0 | 美的/Midea\美的热水壶 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |