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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2225
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 朗捷 教案本 | 74 | 1147.0 | 朗捷\备案本 | 验收通过 | |
| 2 | 庄太太 ZTT-TB-2005 塑料扫把 | 60 | 750.0 | 庄太太\ZTT-TB-2005 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 强效洁厕浄500g*4 洁厕剂 | 15 | 375.0 | 超威\强效洁厕浄500g*4 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 家居消毒液 84消毒液 | 20 | 238.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 72106 36色油画棒 | 15 | 513.0 | 得力/deli\72106 | 验收通过 | |
| 6 | 立白 **柠檬洗洁精1.5kg 洗洁精 | 24 | 357.6 | 立白/Liby\**柠檬洗洁精1.5kg | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8554S 4号票夹/长尾夹 | 5 | 72.5 | 得力/deli\8554S | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8553S 3号票夹/长尾夹 | 4 | 45.2 | 得力/deli\8553S | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5606 55mmA4加厚塑料档案盒 | 21 | 252.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 A1054 拉链文件袋 | 34 | 85.0 | 齐心/Comix\A1054 | 验收通过 | |
| 11 | 泰格风韵 A4 80g 打印/复印纸 | 4 | 905.08 | 泰格风韵\A4 80g | 验收通过 | |
| 12 | 依朴 YP-****0089 扫把棕扫把 | 20 | 190.8 | 依朴\YP-****0089 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |