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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********251601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富光 饮水用具/盛水容器(玻璃杯) | 富光玻璃杯 | 件 | 200.00 | 28 | 5600 |
| 2 | 妙洁 加厚 旅行便携装备/(纸杯) | 妙洁/magic加厚 | 个 | 20000.00 | 0.25 | 5000 |
| 3 | 得力 7900 记事本/小笔记本 | 得力/deli7900 | 本 | 1000.00 | 5 | 5000 |
| 4 | 得力 S573 勾线笔 | 得力/deliS573 | 支 | 2000.00 | 2 | 4000 |
| 5 | NEW LAKE 帆布袋 收纳箱/盒/袋 收纳箱/盒/帆布购物袋 | NEW LAKE帆布袋 | 个 | 1000.00 | 9 | 9000 |
| 6 | 吉普 遮阳帽 焗油帽子/大檐太阳帽 | 吉普/Jeep遮阳帽 | 个 | 500.00 | 25 | 12500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 139****3985
传真:
地址: **县唐布拉2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: