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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1817
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 67848 超轻彩泥36色/彩泥/橡皮泥 | 20 | 300.0 | 得力/deli\67848 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 笔袋 笔袋/拉链袋 | 15 | 420.0 | 得力/deli\笔袋 | 验收通过 | |
| 3 | 蔚蓝 星星手环/15cm/文化创意手环 | 30 | 240.0 | 蔚蓝\hyf-3259 | 验收通过 | |
| 4 | 极度空间 气球/氦气球/家居饰品 | 30 | 105.0 | 极度空间\极度空间气球 | 验收通过 | |
| 5 | 八奇 丝带/彩带/节庆布艺用品 | 20 | 70.0 | 八奇\2cm宽丝带 | 验收通过 | |
| 6 | 艾美特 手持小风扇/风扇 | 10 | 130.0 | 艾美特/Airmate\手持小风扇 | 验收通过 | |
| 7 | 花球 | 30 | 240.0 | 其他家\1025 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |