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一、 *采购人名称: **六小
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7313
五、 *验收单位: **六小
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASC99364 板擦- | 40 | 280.0 | 晨光/M G\ASC99364 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGR67098 替芯/铅芯 中性笔芯 | 100 | 1500.0 | 晨光/M G\AGR67098 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGR67098 替芯/铅芯 中性笔芯 | 100 | 1500.0 | 晨光/M G\AGR67098 | 验收通过 | |
| 4 | 广博 A6399 文件袋10个装A4按扣透明防水文件袋 A6399 | 5 | 50.0 | 广博/Guangbo\A6399 | 验收通过 | |
| 5 | 易利丰 包装用纸 | 10 | 250.0 | 易利丰/elifo\A4 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 63102 25mm 报告夹 | 6 | 90.0 | 得力/deli\63102 25mm | 验收通过 | |
| 7 | 航天 粉笔 彩色 | 2 | 190.0 | 航天\六角粉笔 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 k35 按动中性笔 k35 | 10 | 300.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 k35 按动中性笔 k35 | 9 | 270.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0053 别针/回形针/大头针 | 40 | 200.0 | 得力/deli\0053 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 31406 胶棒 固体胶 | 44 | 1584.0 | 得力/deli\31406 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |