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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********619********2025002403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0037 回形针 | 得力/deli0037, | 盒 | 2.00 | 5 | 10 |
| 2 | 得力 9561 纸杯(1件20包) 一包装 | 得力/deli9561, | 包 | 20.00 | 23 | 460 |
| 3 | 得力 8551 长尾夹 | 得力/deli8551, | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 4 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682, | 个 | 50.00 | 9 | 450 |
| 5 | 得力 8556ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8556ES, | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 6 | 得力 0012 订书钉 厚层订书针 (1000枚/盒) | 得力/deli0012, | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 7 | 六鹤 500ml ****学校消毒液 | 六鹤500ml, | 瓶 | 120.00 | 3.5 | 420 |
| 8 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES, | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 罗娜娜
联系电话: 151****4670
传真:
地址: ****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼