关于水拖的网上超市合同公告

发布时间: 2025年09月01日
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招标联系人
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***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 11N423********254201

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 兰诗 水拖 兰诗拖把 20.00 14 280
2 心相印 BT810 卷筒纸 心相印/Mind Act Upon MindBT810 20.00 17.5 350
3 晨光 k35 中性笔 晨光/M Gk35 20.00 20.5 410
4 得力 5532 文件夹 得力/deli5532 10.00 5.1 51
5 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 得力/deli30205 10.00 6.5 65
6 得力 6009 剪刀 得力6009 8.00 8 64
7 洁丽雅 0067 毛巾/面巾/方巾 洁丽雅/grace0067 20.00 8.5 170
8 小钢炮70g A4复印纸6包1箱 小钢炮70g A4 8.00 145 1160
9 宽胶带 创易CY1234 20.00 12 240
10 得力 7092 固体胶 得力/deli7092 10.00 2 20
11 雪奥 1158 雪奥** 雪奥1158 2.00 18 36

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 金文词

联系电话: 184****7676

传真:

地址: **路308A

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼

3、****管理部门名称:

联系人:

监督投诉电话:

传真:

地址:

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