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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6875
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 19351 挂钩/粘钩 强力粘钩 | 10 | 30.0 | 得力/deli\19351 | 验收通过 | |
| 2 | 康师傅 红烧牛肉面 方便面/粉丝/米线 12桶/箱 | 15 | 840.0 | 康师傅\红烧牛肉面 | 验收通过 | |
| 3 | 娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水 24瓶整箱 | 15 | 540.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 596ml | 验收通过 | |
| 4 | 得力 9076 便签本/便条纸/N次贴 76*76mm | 10 | 22.3 | 得力/deli\9076 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S08 0.5mm子弹头中性笔 12支/盒 | 5 | 82.5 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S08 0.5mm子弹头中性笔 12支/盒 | 10 | 165.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 7 | 雷达 杀虫气雾剂 无香 灭鼠/杀虫剂 600ml 灭蟑螂 | 11 | 275.0 | 雷达/Raid\杀虫气雾剂 无香 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |