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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********25401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 旗牌 EHJ-2 印油/印泥/** 办公财务速干** | 旗牌/ShachihataEHJ-2 | 件 | 5.00 | 12.5 | 62.5 |
| 2 | 法拉蒙 日记本 B5可拆卸活页扣环笔记本 | 法拉蒙/FARAMONFLM-1403 | 本 | 8.00 | 32.5 | 260 |
| 3 | 得力 9873 印油/印泥/** | 得力/deli9873 | 个 | 5.00 | 2.9 | 14.5 |
| 4 | 得力 18500 普通干电池 得力18500碱性5号电池2粒卡装 | 得力/deli18500 | 板 | 40.00 | 4.8 | 192 |
| 5 | 得力 8561S 黑色长尾夹 12只50mm | 得力/deli8561S | 个 | 1.00 | 13 | 13 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周春伟
联系电话: 0435-****114
传真:
地址: **市鸭江路3001号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: