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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****276XF****8001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 30402 双面胶带 | 得力/deli30402 | 卷 | 10.00 | 5.5 | 55 |
| 2 | 齐心 A1250 档案盒 | 齐心/ComixA1250 | 个 | 10.00 | 15 | 150 |
| 3 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 得力/deli8553ES | 盒 | 10.00 | 15 | 150 |
| 4 | 得力 7093 胶水(固体胶) | 得力/deli7093 | 个 | 21.00 | 5 | 105 |
| 5 | 齐心 Q312 文件夹(拉杆夹) | 齐心/ComixQ312 | 包 | 10.00 | 25 | 250 |
| 6 | 得力 6824 记号笔/粗笔 | 得力/deli6824 | 盒 | 5.00 | 22 | 110 |
| 7 | 南孚 对讲机配件(电池) | 南孚/NANFU5号 | 个 | 10.00 | 3 | 30 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘波
联系电话: 186****4799
传真:
地址: 阿克奇街北50米
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: