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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9535
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月1日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 狂神 沙包 | 100 | 500.0 | 狂神\沙包 | 验收通过 | |
| 2 | 唯赢 毽子 | 100 | 450.0 | 唯赢\毽子 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 羽毛球网 | 2 | 310.0 | 红双喜/DHS\301 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli 60张彩色A4硬卡纸加厚彩色卡纸剪纸手工纸DIY绘画纸美术课 83636 | 100 | 1500.0 | 得力/deli\83636 | 验收通过 | |
| 5 | 精创 橡筋 ****小学生儿童户外运动玩具女孩橡皮筋跳绳 | 40 | 760.0 | 精创\跳皮筋绳 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |