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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:康苗
项目联系电话:0991-****029
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650104
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**市**区
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:创新广场
采购单位联系人和联系方式:康苗:138****4587
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB****715
采购单位预算编码:168001
三、成交信息
成交日期:2025年9月1日
总成交金额(元):5173.2 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**市乌鲁****开发区(**市**区)**东路1017号104室 | 5173.2 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 ABS92899 订书钉 | 晨光/M G | ABS92899 | 20 | 20.0 | 400.0 | |
| 2 | 惠普 Q2612A 墨粉/碳粉 碳粉 | 惠普/HP | Q2612A | 20 | 80.0 | 1600.0 | |
| 3 | 得力 3474 单据/收据/凭证 | 得力/deli | 3474 | 50 | 1.0 | 50.0 | |
| 4 | 得力 9894 印油/印泥/** | 得力/deli | 9894 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
| 5 | 得力 27052 胶棒 | 得力/deli | 27052 | 8 | 30.0 | 240.0 | |
| 6 | 齐心 MC-55 A4 55mm 美石PP档案盒 (单位:个) | 齐心/Comix | MC-55 | 20 | 7.0 | 140.0 | |
| 7 | 得力(deli)0018回形针(100枚/盒)(单位:小盒) | 得力/deli | 0018 | 10 | 1.5 | 15.0 | |
| 8 | DVD刻录光盘 | 飞利浦/Philips | dvd-r | 200 | 1.5 | 300.0 | |
| 9 | 彩纸 | 无品牌 | c-100 | 5 | 11.0 | 55.0 | |
| 10 | 南孚(NANFU)5号碱性电池2粒 聚能环2代 LR6AA | 南孚/NANFU | 5号2粒(2代) | 6 | 2.2 | 13.2 | |
| 11 | 佳能(Canon)CRG-328 硒鼓 | 佳能/Canon | CRG-328 | 6 | 260.0 | 1560.0 | |
| 12 | 联想 LD202 硒鼓 | 联想/Lenovo | LD202 | 3 | 260.0 | 780.0 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: