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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N104********2522203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 啄木鸟 无型号 光盘库 功放 | 啄木鸟/PLOVER无型号 | 个 | 1.00 | 800 | 800 |
| 2 | 北极绒 无型号 光盘库 调音台 | 北极绒/Bejlrog无型号 | 个 | 1.00 | 850 | 850 |
| 3 | ** 无型号 光盘库 硬盘 | **无型号 | 个 | 1.00 | 1100 | 1100 |
| 4 | 坚盾 HQ-JF2638 电线管/管子 | 坚盾HQ-JF2638 | 米 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 5 | 125 夹子/收纳夹子 夹子 | 无品牌125 | 盒 | 3.00 | 12 | 36 |
| 6 | 白丽 无型号 灯笼 粉笔 | 白丽无型号 | 件 | 1.00 | 130 | 130 |
| 7 | 尖兵 打印纸 | 尖兵箱装 | 箱 | 3.00 | 180 | 540 |
| 8 | 超拓 墨盒* 塑料油墨 墨粉 | 超拓墨盒* | 个 | 5.00 | 40 | 200 |
| 9 | 天顺 档案盒 | 天顺1100 | 个 | 19.00 | 10 | 190 |
| 10 | 啄木鸟 DVD+R 光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+R | 个 | 42.00 | 5 | 210 |
| 11 | 纽赛 NS084 订书机 | 纽赛/NUSIGNNS084 | 个 | 2.00 | 20 | 40 |
| 12 | 灯泡 | 无品牌3625 | 件 | 4.00 | 25 | 100 |
| 13 | 齐心 A3772 档案袋 | 齐心/ComixA3772 | 个 | 25.00 | 7 | 175 |
| 14 | 夹子 | 无品牌025 | 件 | 5.00 | 10 | 50 |
| 15 | 塑料书皮 | 无品牌413 | 件 | 130.00 | 1 | 130 |
| 16 | 欧标B2392订书钉 | 欧标B2392 | 件 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 买托合提﹒买提库尔班
联系电话: 189****5533
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: