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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****在线询价馆项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********733********2025002203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 卡纸 | 得力得力 | 包 | 60.00 | 35 | 2100 |
| 2 | 透明胶带 | 得力得力 | 卷 | 60.00 | 4.5 | 270 |
| 3 | 粉色A4打印纸 | 得力得力 | 包 | 5.00 | 30 | 150 |
| 4 | 彩色海绵纸 | 得力/deli得力 | 包 | 60.00 | 8 | 480 |
| 5 | 美工刀 | 得力/deli得力 | 把 | 60.00 | 9 | 540 |
| 6 | U盘插头多口分线器 | 绿联绿联 | 只 | 1.00 | 45 | 45 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 关灵
联系电话: 156****2168
传真:
地址: **省**市**区惠源路5号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: