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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1125
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 钻石 调速开关 | 10 | 240.0 | 钻石 /DIAMOND\五档调速器 | 验收通过 | |
| 2 | 联塑 W****6304 水龙头 | 4 | 88.0 | 联塑/Lesso\W****6304 | 验收通过 | |
| 3 | 皎洁 户外灭蚊杀虫剂 | 8 | 280.0 | 皎洁\UIDBVYA | 验收通过 | |
| 4 | 国标 铁钉圆钉 | 10 | 50.0 | 国标\铁制品 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7838 板擦 | 3 | 15.0 | 得力/deli\7838 | 验收通过 | |
| 6 | 军手 帆布手套 | 10 | 25.0 | 军手\帆布手套 | 验收通过 | |
| 7 | 金尼甲 洗手池下水管 | 2 | 12.0 | 金尼甲\KG-05 | 验收通过 | |
| 8 | 公牛 GN-609 3米 电源插座 | 2 | 90.0 | 公牛/BULL\GN-609 3米 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0358 订书机 | 2 | 48.0 | 得力/deli\0358 | 验收通过 | |
| 10 | 首力 铰链(合页)、铰链修复器 | 12 | 120.0 | 首力\****0504 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |