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****关于****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:古丽米娜
项目联系电话:136****4295
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654003
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**西路35号
采购单位联系人和联系方式:王楠:181****6543
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****48432
采购单位预算编码:104001
三、成交信息
成交日期:2025年9月2日
总成交金额(元):2325 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区****伊犁州**市市区喀拉尕什-**西路28幢-42号 | 2325.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 星空 扣取纸 不干胶标签 口取纸 | 星空 | 扣取纸 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
| 2 | 齐心 B3645 票夹/长尾夹 燕尾夹 | 齐心/Comix | B3645 | 4 | 19.0 | 76.0 | |
| 3 | 得力 22298 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22298 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
| 4 | 兰诗 GJ-0116 平板拖把 80cm排拖 | 兰诗 | GJ-0116 | 10 | 55.0 | 550.0 | |
| 5 | 财务证明用品 光敏印油 | 无品牌 | 光敏印油 | 6 | 26.0 | 156.0 | |
| 6 | 亚信 9879 印油/印泥/** | 亚信 | 9879 | 4 | 16.9 | 67.6 | |
| 7 | 得力 33417 美工刀 美工刀片 | 得力/deli | 33417 | 2 | 6.5 | 13.0 | |
| 8 | 得力高 4开卡纸 卡纸 | 得力高 | 4开卡纸 | 10 | 1.0 | 10.0 | |
| 9 | 信发 板夹 名片盒/本/夹/册 | 信发 | 板夹 | 6 | 12.0 | 72.0 | |
| 10 | 扫把头 套扫35 | 无品牌 | 套扫 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
| 11 | G-5 财务证明用品 晨光g-5按动笔芯 | 无品牌 | G-5 | 2 | 21.0 | 42.0 | |
| 12 | 名片盒/本/夹/册 5655 A4-75 A4-100档案盒 | 无品牌 | A4 | 30 | 9.5 | 285.0 | |
| 13 | 财务证明用品 南韩固体胶棒35G一盒 | 无品牌 | 固体胶 | 1 | 96.0 | 96.0 | |
| 14 | 得力 S953 铅笔 | 得力/deli | S953 | 3 | 12.0 | 36.0 | |
| 15 | 得力 30404 双面胶带 | 得力/deli | 30404 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
| 16 | 得力0018回形针3#100只/金属回形针 镀镍防锈曲别针 | 得力/deli | 0018 | 8 | 2.0 | 16.0 | |
| 17 | 南孚7#电池1节/8粒装 南孚7号电池带充电器套装 | 南孚/NANFU | LR03-8B/1.5V | 48 | 2.5 | 120.0 | |
| 18 | 加厚款标准党徽胸章 党员徽章 磁扣别针强磁铁 蝴蝶扣 别针扣(1枚装) | 无品牌 | 党徽 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
| 19 | A4信签纸/信纸/单线信纸/信签本加厚/50张 | 亚中亚 | 102-A4 | 6 | 5.9 | 35.4 | |
| 20 | 奥蒂斯封皮纸/皮纹纸/云彩纸/A4/100张 A3皮纹纸 | 奥蒂斯皮纹纸/AODISI | 皮纹纸 | 4 | 30.0 | 120.0 | |
| 21 | 南孚5#电池1节/8粒装 | 南孚/NANFU | LR6-8B/1.5V | 48 | 2.5 | 120.0 | |
| 22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: