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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6821X****10401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli0016 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
| 2 | 得力 0231 装订线材 拉杆夹 | 得力/deli0231 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 得力 0231 装订线材 拉杆夹 | 得力/deli0231 | 个 | 10.00 | 2.5 | 25 |
| 4 | 得力 0231 装订线材 拉杆夹 | 得力/deli0231 | 个 | 20.00 | 1.5 | 30 |
| 5 | 得力 36009 记号笔/粗笔 双头记号笔 | 得力/deli36009 | 支 | 24.00 | 2 | 48 |
| 6 | 7093 固体胶36克固体胶棒-得力 | 得力/deli7093 | 支 | 12.00 | 4.5 | 54 |
| 7 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli63210 | 个 | 20.00 | 7 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 古丽尼帕尔
联系电话: 137****4625
传真:
地址: **县海努克**努克存07号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: