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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3777
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年9月2日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | ** 茶叶 茶叶 | 5 | 1100.0 | **\茶叶 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 桶装水 19L 矿泉水/纯净水 | 13 | 195.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 桶装水 19L | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7378 打印/复印纸 | 2 | 360.0 | 得力/deli\7351 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 BT810 卷筒纸 | 2 | 320.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT810 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0038-A 别针/回形针/大头针 | 2 | 30.0 | 得力/deli\0038-A | 验收通过 | |
| 6 | 档案盒 | 1 | 119.0 | 得力/deli\27037 | 验收通过 | |
| 7 | 怡宝 555ml*24 纯净水 | 9 | 296.1 | 怡宝/C'estbon\饮用纯净水 555ml*24 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 N94517 文件袋 | 1 | 18.0 | 晨光/M G\N94517 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 垃圾桶 | 2 | 56.0 | 得力/deli\8189 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 一次性纸杯 | 3 | 540.0 | 得力/deli\A465 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光 皮面记事本 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\APE8T73 | 验收通过 | |
| 12 | 心相印 DT15150 抽纸 | 3 | 720.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT15150 | 验收通过 | |
| 13 | 塑料袋 | 6 | 72.0 | 京惠思创\6456 | 验收通过 | |
| 14 | 扫把 | 2 | 52.0 | 好媳妇\3409 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |