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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********079********2025002004
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5682 档案盒 35mmA4塑料文件盒 | 得力/deli5682, | 个 | 60.00 | 7.5 | 450 |
| 2 | 柯达 A4 230g 相片纸 | 柯达/KodakA4 230g, | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 3 | 得力 7103 记号笔 | 得力/deli7103, | 盒 | 6.00 | 21 | 126 |
| 4 | 立兴 B5 听(评)课记录册 | 立兴B5, | 个 | 120.00 | 2.5 | 300 |
| 5 | 远洋 16K 班主任工作手册 | 远洋16K, | 本 | 120.00 | 3 | 360 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 詹兴洪
联系电话: 158****2821
传真:
地址: **县者相镇一街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: