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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********255201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兄弟 TN-283C 墨粉/碳粉 | 兄弟/BROTHERTN-283C | 盒 | 9.00 | 180 | 1620 |
| 2 | 南孚 5号 电池 板(4粒) | 南孚/NANFU70725 | 件 | 1.00 | 10 | 10 |
| 3 | 联想 LT100 联想 LT100 原装粉盒 | 联想/lenovoLT100 | 支 | 7.00 | 110 | 770 |
| 4 | 金士顿 DDR4 3200 8GB 内存 | 金士顿/KingstonDDR4 3200 8GB | 根 | 1.00 | 150 | 150 |
| 5 | 联想 LJ2441 粉盒 | 联想/lenovoLJ2441 | 支 | 18.00 | 180 | 3240 |
| 6 | 罗技 M186 无线鼠标 | 罗技/LogitechM186 | 件 | 2.00 | 65 | 130 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张晓红
联系电话: 137****7677
传真:
地址: **市**路1122号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: