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| 项目名称 | ****2023年-2025年6月份内部审计服务 |
| 采购人 | **** |
| 投资审批项目 | 否 |
| 项目规模 | |
| 资金来源 | 财政资金 |
| 项目实施地行政区划 | **市**区 |
| 是否为行政管理中介服务事项采购 | 否 |
| 所需服务类型 | ****事务所服务 |
| 服务内容 | 对****2023年-2025年6月财务收支情况进行内部审计,包括各项收入、支出的会计核算是否符合相关要求,工程项目资料是否规范,内控制度是否合理等等,出具正式的审计报告并指导问题整改和长效制度建立。 |
| 中介机构要求 | 以采购公告为准 |
| 资质(资格)要求 | 需中介机构具备其中一项服务类型/资质子项 |
| 其他要求说明 | 无 |
| 服务时限及说明 | 从签订合同之日起30个工作日内提交内部审计报告 |
| 合同签订时限及说明 | 自中标之日起7个自然日内签订合同 |
| 服务金额 | ¥15000.00元 |
| 金额说明 | 15000.00元包干 |
| 选取方式 | 直接选取 |
| 需规避机构 | |
| 规避原因 | |
| 选取时间 | 2025-09-05 09:00:00 |
| 资质备案要求 | 无 |
| 采购人业务咨询电话 | ****() |
| 监督举报电话 | |
| 备注 | 无 |
| 采购需求书下载 | 神童镇内部审计服务采购说明.pdf |